尊敬的税务机关:
根据贵局关于企业税务自查工作的相关通知要求,我公司高度重视并认真组织开展了本次税务自查工作。现将自查情况汇报如下:
一、自查工作开展情况
1. 组织领导:成立了以总经理为组长,财务总监为副组长的专项自查小组,成员包括财务部、业务部等相关人员。
2. 自查范围:涵盖了2019年至2021年的所有纳税申报资料及账簿记录。
3. 自查方法:采用逐笔核对、交叉比对等方式进行全面细致的审查。
二、自查发现的问题
经过全面深入的自查,我们发现了以下几方面问题:
1. 部分收入未及时确认入账;
2. 某些费用列支不符合规定;
3. 增值税专用发票管理存在疏漏;
4. 其他小额差错若干。
三、整改措施
针对上述问题,我们已采取以下措施进行整改:
1. 对相关人员进行培训,提高其业务水平和责任意识;
2. 完善内部控制制度,确保各项操作规范有序;
3. 加强与税务机关沟通协调,争取理解和支持;
4. 定期开展内部审计,防止类似问题再次发生。
四、下一步计划
今后我们将继续强化依法治企理念,严格执行国家税收法律法规,做到依法纳税、诚信经营。同时,积极参加各类税务知识培训活动,不断提升自身素质和服务质量。
特此报告,请予审核!
XX公司
日期:XXXX年XX月XX日